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廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司

GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd

通知公告
  • 2025年單位預算公開(kāi)
  • 廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算
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2025年單位預算公開(kāi)
來(lái)源: | 作者:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司 | 發(fā)布時(shí)間 :2025-02-14 | 1139 次瀏覽: | 分享到:

 

 

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

 

第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025單位預算情況說(shuō)明

 

第三部分:名詞解釋

 

第四部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025單位預算公開(kāi)報表

 


第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

單位主要職能

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)建筑工程設計資質(zhì)、設計施工總承包資質(zhì);建筑材料、建筑工程咨詢(xún)資質(zhì);建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節能與綠色發(fā)展評價(jià)、節能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價(jià)、綠色制造體系評價(jià)資質(zhì)是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的綜合性科研設計單位。

 

二、機構設置情況

下設職能部門(mén)4個(gè):綜合部、經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部、總工辦

下設業(yè)務(wù)部門(mén)6個(gè)分別為規劃咨詢(xún)中心礦山設計院、建材設計一院、建材設計二院、建筑設計院工程院。


第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算情況說(shuō)明

一、單位預算收支增減變化情況說(shuō)明

單位總收入 57.27萬(wàn)元總支出57.27萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)總收入較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。總支出較上年增長(cháng)0%。

二、單位預算收入總體情況說(shuō)明

單位總收入57.27萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0 %。單位收入主要包括:收入包括一般公共預算撥款收入57.27萬(wàn)元

三、單位預算支出總體情況說(shuō)明

單位支出57.27萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。單位支出主要包括基本支出57.27萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元

、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

單位2025年無(wú)政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

單位2025年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算

、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元,同口徑比2024年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0,具體如下:

1.因公出國(境)費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平

2.公務(wù)接待費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平,其中:

公務(wù)用車(chē)購置費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平

公務(wù)用車(chē)運行維護費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平

七、事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

單位2025年無(wú)事業(yè)單位運行經(jīng)費安排。

八、政府采購預算安排情況說(shuō)明

我單位2025年政府采購預算總金額0萬(wàn)元。其中:貨物類(lèi)采購0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購0萬(wàn)元

九、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

單位2025年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況

十、預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

(一)我單位2025年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元;對下轉移支付項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元。績(jì)效目標情況詳見(jiàn)報表(日常運轉類(lèi)項目工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。

(二)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明。  

我單位2025年無(wú)項目支出預算。

 

第三部分:名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。


第四部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025預算公開(kāi)報表

 一、單位收支總體情況表

單位收入總體情況表

單位支出總體情況表

、財政撥款收支總體情況表

、一般公共預算支出情況表

、一般公共預算基本支出情況表

、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十、自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表

十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表


上述報表詳見(jiàn)附件:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算公開(kāi)表

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