廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd
目 錄
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算公開(kāi)報表
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職能
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)(建筑工程)設計資質(zhì)、設計施工總承包資質(zhì);建筑材料、建筑工程咨詢(xún)資質(zhì);建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節能與綠色發(fā)展評價(jià)、節能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價(jià)、綠色制造體系評價(jià)資質(zhì)。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的綜合性科研設計單位。
二、機構設置情況
下設職能部門(mén)4個(gè):綜合部、經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部、總工辦
下設業(yè)務(wù)部門(mén)6個(gè),分別為:規劃咨詢(xún)中心、礦山設計院、建材設計一院、建材設計二院、建筑設計院、工程院。
第二部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算情況說(shuō)明
一、單位預算收支增減變化情況說(shuō)明
我單位總收入 57.27萬(wàn)元,總支出57.27萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。總支出較上年增長(cháng)0%。
二、單位預算收入總體情況說(shuō)明
我單位總收入57.27萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0 %。單位收入主要包括:收入包括一般公共預算撥款收入57.27萬(wàn)元。
三、單位預算支出總體情況說(shuō)明
我單位總支出57.27萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。單位支出主要包括基本支出57.27萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。
四、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)政府性基金預算。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元,同口徑比2024年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0,具體如下:
1.因公出國(境)費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平,其中:
公務(wù)用車(chē)購置費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平;
公務(wù)用車(chē)運行維護費2025年預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
七、事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)事業(yè)單位運行經(jīng)費安排。
八、政府采購預算安排情況說(shuō)明
我單位2025年政府采購預算總金額0萬(wàn)元。其中:貨物類(lèi)采購0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購0萬(wàn)元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況
十、預算績(jì)效目標情況說(shuō)明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元;對下轉移支付項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元。績(jì)效目標情況詳見(jiàn)報表(日常運轉類(lèi)項目、工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
(二)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明。
我單位2025年無(wú)項目支出預算。
第三部分:名詞解釋
一、收入科目
一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、事業(yè)單位運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年預算公開(kāi)報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表
十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表
上述報表詳見(jiàn)附件:廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2025年單位預算公開(kāi)表
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